收 支 预 算 总 表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金额 |
项 目 |
金额 |
一、财政拨款 |
1,210.77 |
一、基本支出 |
1,210.77 |
二、事业收入 |
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1、工资福利支出 |
1,099.10 |
三、事业单位经营收入 |
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2、商品和服务支出 |
101.00 |
四、其他收入 |
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3、对个人和家庭的补助 |
10.67 |
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二、项目支出 |
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行政单位业务类 |
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行政单位资本性支出类 |
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行政单位基建项目 |
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事业单位补助类 |
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事业单位资本性支出类 |
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事业单位基建项目 |
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对企业费用补贴类 |
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对企业资本性支出类 |
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企业单位基建项目 |
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对社保基金补助项目 |
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债务付息及费用类 |
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债务还本类 |
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转移性支出类 |
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预备费及预留 |
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其他 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
1,210.77 |
本年支出合计 |
1,210.77 |
上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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事业单位经营亏损收入 |
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上年结转 |
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上年结转(财政专用) |
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政府性基金收入 |
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六、政府性基金支出 |
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收 入 总 计 |
1,210.77 |
支 出 总 计 |
1,210.77 |
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